Сведения об использовании бюджета

 

1 полугодие 2016 года

Расходы бюджета Комитета по транспорту: всего исполнено за 1 полугодие 2016 года – 14 038 221,1  тыс. руб. в т.ч. по адресной инвестиционной программе –  1 647 962,7 тыс. руб. и текущим расходам – 12 390 258,4 тыс. руб.

Наименование Раздел Целевая статья План на год Факт за год Остаток на год Процент от года
Комитет по транспорту (7830001067)     33 987 776,0 14 038 221,1 19 949 554,9 41,3%
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 0113 0530060200 1 208,0 829,8 378,2 68,7%
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» 0408 0530060160 129 648,0 44 144,0 85 504,0 34,0%
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта 0408 0530060170 15 721,6 6 103,8 9 617,8 38,8%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства 0408 0530060180 1 658,4 1 210,0 448,4 73,0%
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга 0408 0530060190 2 524,6 474,6 2 050,0 18,8%
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу 0408 0530060230 11 224 003,4 5 144 139,6 6 079 863,8 45,8%
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу 0408 0530060240 1 019 469,9 229 871,8 789 598,1 22,5%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП 0408 0530060510 61 429,7 41 596,4 19 833,3 67,7%
Расходы на приобретение новых вагонов метрополитена 0408 0530060610 2 660 654,2 810 930,8 1 849 723,4 30,5%
Расходы на поддержание горных выработок шахт №534, №321А, 321Б, №616 в безопасном состоянии 0408 0530060620 19 436,5 3 329,9 16 106,6 17,1%
Субсидия на возмещение затрат за оказанные услуги по перевозке граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу в 2014 и 2015 годах 0408 0530060630 35 131,8   35 131,8 0,0%
Расходы на содержание  государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" 0408 0540060260 884 865,9 373 575,7 511 290,2 42,2%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП 0408 0540060520 529 674,8 60 104,5 469 570,3 11,3%
Расходы на приобретение троллейбусов 0408 0540060580 67 981,0 46 989,8 20 991,2 69,1%
Расходы на приобретение автобусов для социальных перевозок 0408 0540060590 1 383 824,7 291 988,9 1 091 835,8 21,1%
Расходы на приобретение трамвайных вагонов 0408 0540060600 436 698,8 393 022,0 43 676,8 90,0%
Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах 0408 0540060630 8 407 484,9 3 875 271,5 4 532 213,4 46,1%
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом 0408 0540060640 6 665 402,7 2 534 370,1 4 131 032,6 38,0%
Содержание исполнительного органа государственной  власти Санкт-Петербурга 0408 9910000090 94 360,2 41 392,4 52 967,8 43,9%
Расходы на  обеспечение закупки средств автоматизации 0410 1510096170 3 389,1 898,4 2 490,7 26,5%
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 0410 9900000360 559,7 291,3 268,4 52,0%
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" 0801 0830070300 2 737,8 809,5 1 928,3 29,6%
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести» 1201 0530060220 5 110,7 1 930,7 3 180,0 37,8%
Расходы на выпуск печатного издания  "Вестник Морского совета" 1202 0530060210 825,0 206,3 618,8 25,0%
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте 1403 0540060290 333 974,6 134 739,2 199 235,4 40,3%

 

По состоянию на 01.05.2016 на лицевой счет администратора доходов бюджета Санкт-Петербурга Комитета по транспорту, (за исключением поступлений из Федерального бюджета) получено: 86 435 101,67 руб., в том числе субсидия Ленинградской области бюджету Санкт-Петербурга на перевозку пассажирским транспортом общего пользования жителей Ленинградской области 49 015 542 руб

1 квартал 2016 г.

Расходы бюджета Комитета по транспорту: всего исполнено за 1 квартал 2016 года – 6 549 787,4  тыс. руб. в т.ч. по адресной инвестиционной программе –  918 072,3 тыс. руб. и текущим расходам – 5 631 715,1 тыс. руб.

Наименование Вид расходов Целевая статья Код ОСГУ План на год Факт за год Остаток на год Процент от года
Комитет по транспорту (7830001067)       32735350,9 6 549 787,4 26 185 563,5 20,0%
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга   0530060200   1 208,0 298,0 910,0 24,7%
Оплата работ, услуг 244 0530060200 220 689,4 99,5 589,9 14,4%
Прочие работы, услуги 244 0530060200 226 689,4 99,5 589,9 14,4%
Прочие расходы 244 0530060200 290 455,1 198,5 256,6 43,6%
Увеличение стоимости материальных запасов 244 0530060200 340 63,5   63,5 0,0%
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта»   0530060160   100 830,4 19 214,9 81 615,5 19,1%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 111 0530060160 210 62 594,4 11 656,2 50 938,2 18,6%
Заработная плата 111 0530060160 211 62 594,4 11 656,2 50 938,2 18,6%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 112 0530060160 210 163,5 22,7 140,8 13,9%
Прочие выплаты 112 0530060160 212 163,5 22,7 140,8 13,9%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 119 0530060160 210 18 614,8 3 452,2 15 162,6 18,5%
Начисления на выплаты по оплате труда 119 0530060160 213 18 614,8 3 452,2 15 162,6 18,5%
Оплата работ, услуг 242 0530060160 220 149,7 148,7 1,0 99,3%
Прочие работы, услуги 242 0530060160 226 149,7 148,7 1,0 99,3%
Увеличение стоимости основных средств 242 0530060160 310 41,5 39,5 2,0 95,1%
Оплата работ, услуг 244 0530060160 220 13 724,5 1 397,3 12 327,2 10,2%
Услуги связи 244 0530060160 221 73,2 3,6 69,6 4,9%
Транспортные услуги 244 0530060160 222 2 550,7 261,2 2 289,5 10,2%
Коммунальные услуги 244 0530060160 223 2 508,7 94,3 2 414,4 3,8%
Работы, услуги по содержанию имущества 244 0530060160 225 4 303,0 380,7 3 922,3 8,8%
Прочие работы, услуги 244 0530060160 226 4 288,9 657,5 3 631,4 15,3%
Увеличение стоимости основных средств 244 0530060160 310 1 437,7 1 010,1 427,6 70,3%
Увеличение стоимости материальных запасов 244 0530060160 340 3 825,9 1 478,3 2 347,6 38,6%
Прочие расходы 852 0530060160 290 278,4 9,9 268,5 3,6%
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта   0530060170   16 401,6   16 401,6 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0530060170 220 16 401,6   16 401,6 0,0%
Работы, услуги по содержанию имущества 244 0530060170 225 8 758,6   8 758,6 0,0%
Прочие работы, услуги 244 0530060170 226 7 643,0   7 643,0 0,0%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства   0530060180   1 658,4   1 658,4 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0530060180 220 1 658,4   1 658,4 0,0%
Прочие работы, услуги 244 0530060180 226 1 658,4   1 658,4 0,0%
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга   0530060190   2 734,6 194,1 2 540,5 7,1%
Оплата работ, услуг 242 0530060190 220 2 600,8 83,0 2 517,8 3,2%
Работы, услуги по содержанию имущества 242 0530060190 225 59,4   59,4 0,0%
Прочие работы, услуги 242 0530060190 226 2 541,4 83,0 2 458,4 3,3%
Увеличение стоимости основных средств 242 0530060190 310 108,0 108,0 0,1 100,0%
Оплата работ, услуг 244 0530060190 220 25,8 3,1 22,7 11,9%
Коммунальные услуги 244 0530060190 223 25,8 3,1 22,7 11,9%
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу   0530060230   10836478,4 2 362 402,6 8 474 075,8 21,8%
Безвозмездные перечисления организациям 810 0530060230 240 10 836 478,4 2 362 402,6 8 474 075,8 21,8%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 810 0530060230 241 10 836 478,4 2 362 402,6 8 474 075,8 21,8%
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу   0530060240   896 001,5   896 001,5 0,0%
Безвозмездные перечисления организациям 810 0530060240 240 896 001,5   896 001,5 0,0%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 810 0530060240 242 896 001,5   896 001,5 0,0%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП   0530060510   61 429,7 15 377,9 46 051,8 25,0%
Увеличение стоимости основных средств 414 0530060510 310 61 429,7 15 377,9 46 051,8 25,0%
Расходы на приобретение новых вагонов метрополитена   0530060610   2 661 760,3 270 310,3 2 391 450,0 10,2%
Увеличение стоимости основных средств 244 0530060610 310 2 661 760,3 270 310,3 2 391 450,0 10,2%
Расходы на поддержание горных выработок шахт №534, №321А, 321Б, №616 в безопасном состоянии   0530060620   14 520,0 1 054,4 13 465,6 7,3%
Оплата работ, услуг 244 0530060620 220 14 520,0 1 054,4 13 465,6 7,3%
Прочие работы, услуги 244 0530060620 226 14 520,0 1 054,4 13 465,6 7,3%
Расходы на содержание  государственного казенного учреждения "Организатор перевозок"   0540060260   859 865,9 145 085,9 714 780,0 16,9%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 111 0540060260 210 503 224,6 94 440,2 408 784,4 18,8%
Заработная плата 111 0540060260 211 503 224,6 94 440,2 408 784,4 18,8%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 112 0540060260 210 799,9 213,3 586,6 26,7%
Прочие выплаты 112 0540060260 212 799,9 213,3 586,6 26,7%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 119 0540060260 210 149 753,9 26 724,1 123 029,8 17,8%
Начисления на выплаты по оплате труда 119 0540060260 213 149 753,9 26 724,1 123 029,8 17,8%
Оплата работ, услуг 242 0540060260 220 31 335,7 5 409,9 25 925,8 17,3%
Услуги связи 242 0540060260 221 249,1   249,1 0,0%
Работы, услуги по содержанию имущества 242 0540060260 225 42,0   42,0 0,0%
Прочие работы, услуги 242 0540060260 226 31 044,6 5 409,9 25 634,7 17,4%
Увеличение стоимости основных средств 242 0540060260 310 201,0   201,0 0,0%
Увеличение стоимости материальных запасов 242 0540060260 340 1 300,0   1 300,0 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0540060260 220 114 440,2 16 935,6 97 504,6 14,8%
Услуги связи 244 0540060260 221 123,1 9,6 113,5 7,8%
Транспортные услуги 244 0540060260 222 2 374,5 344,6 2 029,9 14,5%
Коммунальные услуги 244 0540060260 223 23 639,6 1 922,2 21 717,4 8,1%
Арендная плата за пользование имуществом 244 0540060260 224 2 022,2 333,0 1 689,2 16,5%
Работы, услуги по содержанию имущества 244 0540060260 225 49 798,9 9 307,6 40 491,3 18,7%
Прочие работы, услуги 244 0540060260 226 36 481,9 5 018,6 31 463,3 13,8%
Увеличение стоимости основных средств 244 0540060260 310 3 200,3 9,6 3 190,7 0,3%
Увеличение стоимости материальных запасов 244 0540060260 340 52 735,7 460,1 52 275,6 0,9%
Прочие расходы 831 0540060260 290 115,0 115,0 0,0 100,0%
Прочие расходы 852 0540060260 290 2 302,6 327,3 1 975,3 14,2%
Прочие расходы 853 0540060260 290 457,0 450,7 6,3 98,6%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП   0540060520   542 895,2 12 467,1 530 428,1 2,3%
Оплата работ, услуг 414 0540060520 220 4 624,8 4 624,7 0,1 100,0%
Прочие работы, услуги 414 0540060520 226 4 624,8 4 624,7 0,1 100,0%
Увеличение стоимости основных средств 414 0540060520 310 538 270,4 7 842,4 530 428,0 1,5%
Расходы на приобретение троллейбусов   0540060580   46 989,9 23 494,9 23 495,0 50,0%
Увеличение стоимости основных средств 244 0540060580 310 46 989,9 23 494,9 23 495,0 50,0%
Расходы на приобретение автобусов для социальных перевозок   0540060590   1 383 824,7 230 190,7 1 153 634,0 16,6%
Увеличение стоимости основных средств 244 0540060590 310 1 383 824,7 230 190,7 1 153 634,0 16,6%
Расходы на приобретение трамвайных вагонов   0540060600   393 022,0 393 022,0 0,0 100,0%
Увеличение стоимости основных средств 244 0540060600 310 393 022,0 393 022,0 0,0 100,0%
Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах   0540060630   8 390 497,5 1 420 623,5 6 969 874,0 16,9%
Безвозмездные перечисления организациям 810 0540060630 240 8 390 497,5 1 420 623,5 6 969 874,0 16,9%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 810 0540060630 241 6 047 786,8 1 408 386,0 4 639 400,8 23,3%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 810 0540060630 242 2 342 710,7 12 237,5 2 330 473,2 0,5%
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом   0540060640   6 198 576,1 1 560 326,3 4 638 249,8 25,2%
Безвозмездные перечисления организациям 810 0540060640 240 6 198 576,1 1 560 326,3 4 638 249,8 25,2%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 810 0540060640 241 6 198 576,1 1 560 326,3 4 638 249,8 25,2%
Содержание исполнительного органа государственной  власти Санкт-Петербурга   9910000090   94 655,4 18 303,4 76 352,0 19,3%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 121 9910000090 210 68 116,1 14 086,9 54 029,2 20,7%
Заработная плата 121 9910000090 211 68 116,1 14 086,9 54 029,2 20,7%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 122 9910000090 210 917,9 107,9 810,0 11,8%
Прочие выплаты 122 9910000090 212 917,9 107,9 810,0 11,8%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 129 9910000090 210 17 903,1 3 628,9 14 274,2 20,3%
Начисления на выплаты по оплате труда 129 9910000090 213 17 903,1 3 628,9 14 274,2 20,3%
Увеличение стоимости основных средств 242 9910000090 310 300,0   300,0 0,0%
Оплата работ, услуг 244 9910000090 220 4 792,6 138,5 4 654,1 2,9%
Услуги связи 244 9910000090 221 389,3 69,2 320,1 17,8%
Коммунальные услуги 244 9910000090 223 1 739,4   1 739,4 0,0%
Работы, услуги по содержанию имущества 244 9910000090 225 1 404,7 8,0 1 396,7 0,6%
Прочие работы, услуги 244 9910000090 226 1 259,2 61,3 1 197,9 4,9%
Прочие расходы 244 9910000090 290 54,7   54,7 0,0%
Увеличение стоимости основных средств 244 9910000090 310 791,5   791,5 0,0%
Увеличение стоимости материальных запасов 244 9910000090 340 1 576,1 138,0 1 438,1 8,8%
Прочие расходы 831 9910000090 290 203,4 203,3 0,1 99,9%
Расходы на  обеспечение закупки средств автоматизации   1510096170   3 389,1 3,0 3 386,1 0,1%
Оплата работ, услуг 242 1510096170 220 793,4 3,0 790,4 0,4%
Услуги связи 242 1510096170 221 3,0 3,0 0,0 100,0%
Работы, услуги по содержанию имущества 242 1510096170 225 49,8   49,8 0,0%
Прочие работы, услуги 242 1510096170 226 740,6   740,6 0,0%
Увеличение стоимости материальных запасов 242 1510096170 340 2 595,7   2 595,7 0,0%
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета   9900000360   559,7 166,6 393,1 29,8%
Оплата работ, услуг 242 9900000360 220 559,7 166,6 393,1 29,8%
Прочие работы, услуги 242 9900000360 226 559,7 166,6 393,1 29,8%
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге"   0830070300   2 737,8   2 737,8 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0830070300 220 2 737,8   2 737,8 0,0%
Прочие работы, услуги 244 0830070300 226 2 737,8   2 737,8 0,0%
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести»   0530060220   5 110,7 454,3 4 656,4 8,9%
Оплата работ, услуг 244 0530060220 220 5 110,7 454,3 4 656,4 8,9%
Прочие работы, услуги 244 0530060220 226 5 110,7 454,3 4 656,4 8,9%
Расходы на выпуск печатного издания  "Вестник Морского совета"   0530060210   825,0   825,0 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0530060210 220 825,0   825,0 0,0%
Прочие работы, услуги 244 0530060210 226 825,0   825,0 0,0%
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте   0540060290   219 379,0 76 797,6 142 581,4 35,0%
Безвозмездные перечисления бюджетам 540 0540060290 250 219 379,0 76 797,6 142 581,4 35,0%
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 540 0540060290 251 219 379,0 76 797,6 142 581,4 35,0%

2015 г.

Итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга Комитетом по транспорту за 2015 год 
Наименование Раздел Целевая статья План на год Факт за год Остаток на год Процент от года
Комитет по транспорту (7830001067)     27 616 336,1 26 841 730,1 774 606,0 97,2%
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 0113 0536020 1 431,3 1 365,6 65,7 95,4%
Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество 0113 1119423 180,0 180,0 0,0 100,0%
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» 0408 0536016 90 700,7 88 947,2 1 753,5 98,1%
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта 0408 0536017 15 343,9 15 094,4 249,5 98,4%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства 0408 0536018 1 490,6 1 478,7 11,9 99,2%
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга 0408 0536019 5 036,7 4 928,1 108,6 97,8%
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу 0408 0536023 8 639 425,4 8 639 425,4 0,0 100,0%
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу 0408 0536024 903 158,6 903 158,6 0,0 100,0%
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и их багажа по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга по регулируемому тарифу 0408 0536025 13 741,1 12 833,3 907,8 93,4%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП 0408 0536051 2 154 667,7 1 745 569,6 409 098,1 81,0%
Расходы на содержание  государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" 0408 0546026 821 300,3 781 868,8 39 431,5 95,2%
Субсидия на осуществление перевозки граждан наземным электротранспортом по регулируемому тарифу на маршрутах регулярных перевозок 0408 0546027 4 788 179,0 4 767 944,1 20 234,9 99,6%
Субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу в автобусах на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах 0408 0546028 7 335 213,7 7 321 904,8 13 308,9 99,8%
Расходы на комплексное сопровождение и развитие ГИС «Автоматизированная система управления городским пассажирским транспортом (АСУ ГПТ)» 0408 0546030 5 059,9 4 219,2 840,7 83,4%
Расходы на комплексное сопровождение и развитие ГИС «Система электронного контроля оплаты проезда» 0408 0546031 39 024,2 37 132,2 1 892,0 95,2%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП 0408 0546052 1 899 183,4 1 643 217,8 255 965,6 86,5%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте за счёт остатков средств федерального бюджета прошлых лет 0408 9905898 576 507,7 549 216,7 27 291,0 95,3%
Содержание исполнительного органа государственной  власти Санкт-Петербурга 0408 9910009 83 031,0 79 639,2 3 391,8 95,9%
Расходы на  обеспечение закупки средств автоматизации 0410 1519617 820,9 766,6 54,3 93,4%
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 0410 9900036 446,9 446,8 0,1 100,0%
Расходы на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, за счет средств федерального бюджета 0412 0545173 14 117,3 14 117,2 0,1 100,0%
Расходы на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов за счет средств федерального бюджета 0412 0545480 7 000,0 7 000,0 0,0 100,0%
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" 0801 0837030 2 325,0 2 325,0 0,1 100,0%
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести» 1201 0536022 5 083,2 5 083,2 0,0 100,0%
Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского Совета" 1202 0536021 877,7 877,7 0,0 100,0%
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте 1403 0546029 212 989,9 212 989,9 0,0 100,0%
Итого:     27 616 336,1 26 841 730,1 774 606,0 97,2%
Справка об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2015 года
Наименование Раздел Целевая статья План на год Факт за год Остаток на год Процент от года
Комитет по транспорту (7830001067)     27 624 573,8 16 842 752,5 10 781 821,3 61,0%
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 0113 0536020 1 446,9 928,7 518,2 64,2%
Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество 0113 1119423 2 463,0 180,0 2 283,0 7,3%
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» 0408 0536016 91 332,4 54 792,5 36 539,9 60,0%
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта 0408 0536017 15 343,9 8 910,1 6 433,8 58,1%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства 0408 0536018 1 590,0 1 478,7 111,3 93,0%
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга 0408 0536019 5 501,8 2 946,6 2 555,2 53,6%
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу 0408 0536023 8 639 425,4 5 733 788,2 2 905 637,2 66,4%
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу 0408 0536024 888 771,7 639 147,9 249 623,8 71,9%
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и их багажа по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга по регулируемому тарифу 0408 0536025 15 000,0 6 176,2 8 823,8 41,2%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП 0408 0536051 2 156 848,5 48 544,7 2 108 303,8 2,3%
Расходы на содержание  государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" 0408 0546026 813 841,0 504 136,2 309 704,8 61,9%
Субсидия на осуществление перевозки граждан наземным электротранспортом по регулируемому тарифу на маршрутах регулярных перевозок 0408 0546027 4 804 316,2 3 186 051,9 1 618 264,3 66,3%
Субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу в автобусах на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах 0408 0546028 7 321 076,5 5 070 001,8 2 251 074,7 69,3%
Расходы на комплексное сопровождение и развитие ГИС «Автоматизированная система управления городским пассажирским транспортом (АСУ ГПТ)» 0408 0546030 23 382,0 900,5 22 481,5 3,9%
Расходы на комплексное сопровождение и развитие ГИС «Система электронного контроля оплаты проезда» 0408 0546031 29 129,5 16 944,1 12 185,4 58,2%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП 0408 0546052 1 911 389,5 1 364 533,1 546 856,4 71,4%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте за счёт остатков средств федерального бюджета прошлых лет 0408 9905898 576 507,7   576 507,7 0,0%
Содержание исполнительного органа государственной  власти Санкт-Петербурга 0408 9910009 83 176,2 57 110,2 26 066,0 68,7%
Расходы на  обеспечение закупки средств автоматизации 0410 1519617 1 107,0 695,9 411,1 62,9%
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 0410 9900036 520,2 216,3 303,9 41,6%
Расходы на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе за счет средств федерального бюджета 0412 0545173 14 117,3 0,0 14 117,3 0,0%
Расходы на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов за счет средств федерального бюджета 0412 0545480 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0%
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" 0801 0837030 2 336,3 2 325,0 11,4 99,5%
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести» 1201 0536022 5 083,2 2 711,0 2 372,2 53,3%
Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского Совета" 1202 0536021 877,7 438,9 438,9 50,0%
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте 1403 0546029 212 989,9 139 794,0 73 195,9 65,6%
Итого:     27 624 573,8 16 842 752,5 10 781 821,3 61,0%

 

По состоянию на 01.04.2015 на лицевой счет администратора доходов бюджета Санкт-Петербурга Комитета по транспорту, (за исключением поступлений из Федерального бюджета) получено:

 59 382 450,62 руб.,

Расходы бюджета Комитета по транспорту: всего исполнено за 1 квартал 2015 года – 5 399 940,4  тыс. руб. в т.ч. по адресной инвестиционной программе -760 767,3тыс. руб. и субсидии- 4 639 173,1 тыс. руб.


По состоянию на 01.01.2015 на лицевой счет администратора доходов бюджета Санкт-Петербурга Комитета по транспорту, (за исключением поступлений из Федерального бюджета) получено:

543 713 793,10  руб., в том числе субсидия Ленинградской области бюджету Санкт-Петербурга на перевозку пассажирским транспортом общего пользования жителей Ленинградской области 253 219 631,00 руб

Справка об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 1 квартал 2015 года
            тыс. руб.  
Наименование Вид расходов Целевая статья Код ОСГУ План на год Факт за год Остаток на год Процент от года
Комитет по транспорту (7830001067)       29 879 120,3 5 399 940,4 24 479 179,9 18,1%
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга   0536020   1 248,1 298,8 949,3 23,9%
Оплата работ, услуг 244 0536020 220 729,5 99,5 630,0 13,6%
Прочие работы, услуги 244 0536020 226 729,5 99,5 630,0 13,6%
Прочие расходы 244 0536020 290 455,1 199,3 255,8 43,8%
Увеличение стоимости материальных запасов 244 0536020 340 63,5   63,5 0,0%
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта»   0536016   101 480,4 13 688,6 87 791,8 13,5%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 111 0536016 210 69 362,0 12 008,6 57 353,4 17,3%
Заработная плата 111 0536016 211 53 191,7 9 287,0 43 904,7 17,5%
Начисления на выплаты по оплате труда 111 0536016 213 16 170,3 2 721,6 13 448,7 16,8%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 112 0536016 210 42,6 0,5 42,1 1,2%
Прочие выплаты 112 0536016 212 42,6 0,5 42,1 1,2%
Оплата работ, услуг 112 0536016 220 126,5 1,8 124,7 1,4%
Транспортные услуги 112 0536016 222 10,0 1,8 8,2 18,0%
Прочие работы, услуги 112 0536016 226 116,5   116,5 0,0%
Оплата работ, услуг 242 0536016 220 145,6 25,5 120,1 17,5%
Прочие работы, услуги 242 0536016 226 145,6 25,5 120,1 17,5%
Оплата работ, услуг 244 0536016 220 16 394,4 1 561,6 14 832,8 9,5%
Услуги связи 244 0536016 221 62,4 16,4 46,0 26,3%
Транспортные услуги 244 0536016 222 5 672,4 311,9 5 360,5 5,5%
Коммунальные услуги 244 0536016 223 1 151,1 77,5 1 073,6 6,7%
Работы, услуги по содержанию имущества 244 0536016 225 3 228,3 188,8 3 039,5 5,8%
Прочие работы, услуги 244 0536016 226 6 280,2 966,9 5 313,3 15,4%
Увеличение стоимости основных средств 244 0536016 310 10 386,8   10 386,8 0,0%
Увеличение стоимости материальных запасов 244 0536016 340 4 742,2 11,8 4 730,4 0,2%
Прочие расходы 831 0536016 290 60,7 60,7 0,0 100,0%
Прочие расходы 852 0536016 290 219,6 18,2 201,4 8,3%
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта   0536017   22 643,9   22 643,9 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0536017 220 22 643,9   22 643,9 0,0%
Работы, услуги по содержанию имущества 244 0536017 225 13 400,9   13 400,9 0,0%
Прочие работы, услуги 244 0536017 226 9 243,0   9 243,0 0,0%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства   0536018   2 000,0   2 000,0 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0536018 220 1 841,6   1 841,6 0,0%
Прочие работы, услуги 244 0536018 226 1 841,6   1 841,6 0,0%
Увеличение стоимости основных средств 244 0536018 310 158,4   158,4 0,0%
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга   0536019   7 201,8 2,4 7 199,4 0,0%
Оплата работ, услуг 242 0536019 220 7 014,4   7 014,4 0,0%
Работы, услуги по содержанию имущества 242 0536019 225 132,5   132,5 0,0%
Прочие работы, услуги 242 0536019 226 6 881,9   6 881,9 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0536019 220 187,4 2,4 185,0 1,3%
Коммунальные услуги 244 0536019 223 187,4 2,4 185,0 1,3%
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу   0536023   9 790 054,1 2 272 617,1 7 517 437,0 23,2%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 810 0536023 241 9 790 054,1 2 272 617,1 7 517 437,0 23,2%
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу   0536024   888 771,7   888 771,7 0,0%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 810 0536024 242 888 771,7   888 771,7 0,0%
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и их багажа по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга по регулируемому тарифу   0536025   15 000,0   15 000,0 0,0%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 810 0536025 242 15 000,0   15 000,0 0,0%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Внеуличный пассажирский транспорт Санкт-Петербурга" в соответствии с АИП   0536051   2 533 373,6 8 427,9 2 524 945,7 0,3%
Оплата работ, услуг 414 0536051 220 22 922,9 8 427,9 14 495,0 36,8%
Прочие работы, услуги 414 0536051 226 22 922,9 8 427,9 14 495,0 36,8%
Увеличение стоимости основных средств 414 0536051 310 2 510 450,7   2 510 450,7 0,0%
Расходы на содержание  государственного казенного учреждения "Организатор перевозок"   0546026   763 841,0 146 364,6 617 476,4 19,2%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 111 0546026 210 621 784,3 131 718,1 490 066,2 21,2%
Заработная плата 111 0546026 211 479 072,6 102 764,2 376 308,4 21,5%
Начисления на выплаты по оплате труда 111 0546026 213 142 711,7 28 953,9 113 757,8 20,3%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 112 0546026 210 80,0 6,9 73,1 8,6%
Прочие выплаты 112 0546026 212 80,0 6,9 73,1 8,6%
Оплата работ, услуг 112 0546026 220 445,2 83,3 361,9 18,7%
Транспортные услуги 112 0546026 222 233,2 47,7 185,5 20,5%
Прочие работы, услуги 112 0546026 226 212,0 35,6 176,4 16,8%
Социальное обеспечение 112 0546026 260 82,8   82,8 0,0%
Пособия по социальной помощи населению 112 0546026 262 82,8   82,8 0,0%
Оплата работ, услуг 242 0546026 220 2 206,9 3,3 2 203,6 0,1%
Услуги связи 242 0546026 221 1 542,9   1 542,9 0,0%
Прочие работы, услуги 242 0546026 226 664,0 3,3 660,7 0,5%
Увеличение стоимости основных средств 242 0546026 310 2 150,0   2 150,0 0,0%
Увеличение стоимости материальных запасов 242 0546026 340 664,4   664,4 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0546026 220 123 648,0 13 022,9 110 625,1 10,5%
Услуги связи 244 0546026 221 53,6 1,0 52,6 1,9%
Транспортные услуги 244 0546026 222 2 766,2 550,1 2 216,1 19,9%
Коммунальные услуги 244 0546026 223 28 332,2 1 224,4 27 107,8 4,3%
Арендная плата за пользование имуществом 244 0546026 224 1 468,9 297,2 1 171,7 20,2%
Работы, услуги по содержанию имущества 244 0546026 225 62 418,7 6 984,8 55 433,9 11,2%
Прочие работы, услуги 244 0546026 226 28 608,4 3 965,4 24 643,0 13,9%
Увеличение стоимости материальных запасов 244 0546026 340 10 908,3 1 501,0 9 407,3 13,8%
Прочие расходы 852 0546026 290 1 871,1 29,1 1 842,0 1,6%
Субсидия на осуществление перевозки граждан наземным электротранспортом по регулируемому тарифу на маршрутах регулярных перевозок   0546027   4 804 316,2 1 082 484,5 3 721 831,7 22,5%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 810 0546027 241 4 804 316,2 1 082 484,5 3 721 831,7 22,5%
Субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу в автобусах на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах   0546028   7 684 903,1 1 104 501,6 6 580 401,5 14,4%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 810 0546028 241 5 414 700,0 1 104 501,6 4 310 198,4 20,4%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 810 0546028 242 2 270 203,1   2 270 203,1 0,0%
Расходы на комплексное сопровождение и развитие ГИС «Автоматизированная система управления городским пассажирским транспортом (АСУ ГПТ)»   0546030   53 405,0   53 405,0 0,0%
Оплата работ, услуг 242 0546030 220 36 305,0   36 305,0 0,0%
Прочие работы, услуги 242 0546030 226 36 305,0   36 305,0 0,0%
Увеличение стоимости основных средств 244 0546030 310 17 100,0   17 100,0 0,0%
Расходы на комплексное сопровождение и развитие ГИС «Система электронного контроля оплаты проезда»   0546031   94 756,5 753,5 94 003,0 0,8%
Увеличение стоимости основных средств 242 0546031 310 67 340,0   67 340,0 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0546031 220 2 633,0   2 633,0 0,0%
Арендная плата за пользование имуществом 244 0546031 224 1 716,0   1 716,0 0,0%
Прочие работы, услуги 244 0546031 226 917,0   917,0 0,0%
Увеличение стоимости основных средств 244 0546031 310 6 515,0   6 515,0 0,0%
Увеличение стоимости материальных запасов 244 0546031 340 18 268,5 753,5 17 515,0 4,1%
Расходы на реализацию ГП "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на подпрограмму "Наземный городской пассажирский транспорт" в соответствии с АИП   0546052   2 216 340,6 752 339,2 1 464 001,4 33,9%
Оплата работ, услуг 414 0546052 220 17 110,0   17 110,0 0,0%
Прочие работы, услуги 414 0546052 226 17 110,0   17 110,0 0,0%
Увеличение стоимости основных средств 414 0546052 310 2 199 230,6 752 339,2 1 446 891,4 34,2%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте за счёт остатков средств федерального бюджета прошлых лет   9905898   576 507,8   576 507,8 0,0%
Увеличение стоимости основных средств 414 9905898 310 576 507,8   576 507,8 0,0%
Содержание исполнительного органа государственной  власти Санкт-Петербурга   9910009   83 176,2 18 044,7 65 131,5 21,7%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 121 9910009 210 74 076,2 17 458,3 56 617,9 23,6%
Заработная плата 121 9910009 211 59 510,3 14 243,8 45 266,5 23,9%
Начисления на выплаты по оплате труда 121 9910009 213 14 565,9 3 214,5 11 351,4 22,1%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 122 9910009 210 38,0 14,1 23,9 37,1%
Прочие выплаты 122 9910009 212 38,0 14,1 23,9 37,1%
Оплата работ, услуг 122 9910009 220 1 080,4 101,9 978,5 9,4%
Транспортные услуги 122 9910009 222 750,0 93,5 656,5 12,5%
Прочие работы, услуги 122 9910009 226 330,4 8,4 322,0 2,5%
Оплата работ, услуг 244 9910009 220 5 950,1 304,7 5 645,4 5,1%
Услуги связи 244 9910009 221 265,0 51,1 213,9 19,3%
Коммунальные услуги 244 9910009 223 1 796,8   1 796,8 0,0%
Работы, услуги по содержанию имущества 244 9910009 225 2 872,7 9,6 2 863,1 0,3%
Прочие работы, услуги 244 9910009 226 1 015,6 243,9 771,7 24,0%
Прочие расходы 244 9910009 290 0,6   0,6 0,0%
Увеличение стоимости основных средств 244 9910009 310 791,5   791,5 0,0%
Увеличение стоимости материальных запасов 244 9910009 340 1 135,3 81,3 1 054,0 7,2%
Прочие расходы 831 9910009 290 84,0 83,7 0,3 99,6%
Прочие расходы 852 9910009 290 20,1 0,8 19,4 3,7%
Расходы на  обеспечение закупки средств автоматизации   1519617   1 107,0 147,0 960,0 13,3%
Оплата работ, услуг 242 1519617 220 293,0 101,0 192,0 34,5%
Услуги связи 242 1519617 221 3,0   3,0 0,0%
Работы, услуги по содержанию имущества 242 1519617 225 50,0   50,0 0,0%
Прочие работы, услуги 242 1519617 226 240,0 101,0 139,0 42,1%
Увеличение стоимости материальных запасов 242 1519617 340 814,0 46,0 768,0 5,7%
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета   9900036   520,2 44,6 475,6 8,6%
Оплата работ, услуг 242 9900036 220 520,2 44,6 475,6 8,6%
Прочие работы, услуги 242 9900036 226 520,2 44,6 475,6 8,6%
Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге"   0837030   2 828,7   2 828,7 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0837030 220 2 828,7   2 828,7 0,0%
Прочие работы, услуги 244 0837030 226 2 828,7   2 828,7 0,0%
Расходы на выпуск телепроекта «Морские вести»   0536022   5 174,4 225,9 4 948,5 4,4%
Оплата работ, услуг 244 0536022 220 5 174,4 225,9 4 948,5 4,4%
Прочие работы, услуги 244 0536022 226 5 174,4 225,9 4 948,5 4,4%
Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского Совета"   0536021   955,1   955,1 0,0%
Оплата работ, услуг 244 0536021 220 955,1   955,1 0,0%
Прочие работы, услуги 244 0536021 226 955,1   955,1 0,0%
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте   0546029   229 514,9   229 514,9 0,0%
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 540 0546029 251 229 514,9   229 514,9 0,0%
Итого:       29 879 120,3 5 399 940,4 24 479 179,9 18,1%

Информация об  исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2014 год  Комитетом по транспорту
         
Наименование Целевая статья План на год Исполнение за 2014 год Процент от года
1 2 3 4 5=4/3
Комитет по транспорту (7830001067)   28 126 035,1 26 626 399,8 94,7%
Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 0921066 1 185,7 1 113,4 93,9%
Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга" 2190008 6 159,8 5 740,7 93,2%
Содержание исполнительного органа государственной  власти Санкт-Петербурга 0010009 77 740,4 76 228,6 98,1%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте за счёт остатков средств федерального бюджета прошлых лет 2495898 1 337 619,0 761 111,2 56,9%
Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга 3010007 4 903,3 4 306,9 87,8%
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и их багажа по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга по регулируемому тарифу 3010010 28 500,0 19 953,1 70,0%
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства 3010011 1 900,0 1 353,1 71,2%
Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта 3010014 21 316,6 16 863,5 79,1%
Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу 3050002 854 588,2 794 171,7 92,9%
Расходы на разработку и внедрение автоматизированной системы управления и системы электронных платежей городского пассажирского транспорта 3170058 52 876,7 21 798,8 41,2%
Субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу в автобусах на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах 3170062 7 003 031,4 6 866 948,3 98,1%
Субсидия на осуществление перевозки граждан наземным электротранспортом по регулируемому тарифу на маршрутах регулярных перевозок 3170064 4 534 761,4 4 475 798,5 98,7%
Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» 3170075 97 396,6 85 268,1 87,5%
Расходы на содержание  государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" 3170078 820 029,3 763 259,2 93,1%
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу 3170079 8 408 099,5 8 408 099,5 100,0%
Расходы, связанные с транспортировкой до Симферополя техники и оборудования, передаваемых Санкт-Петербургом Симферополю 3170080 27 502,5 27 502,5 100,0%
Расходы на капитальные вложения по отрасли "Транспорт" в соответствии с Адресной инвестиционной программой 3380045 4 667 064,4 4 119 795,8 88,3%
Бюджетные инвестиции СПб ГУП "Горэлектротранс" в соответствии с Адресной инвестиционной программой 3380166 0,2 0,0 0,0%
Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации 3300008 991,3 945,1 95,3%
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 3300036 698,3 696,4 99,7%
Субсидии СПб ГУП "Пассажиравтотранс" в соответствии с Адресной инвестиционной программой 3380181 3 000,0 0,0 0,0%
Расходы на проведение "Дня работников морского и речного флота" 4500233 3 131,9 2 348,4 75,0%
Расходы на выпуск телепроекта "Морские вести" 4500468 4 726,6 4 647,4 98,3%
Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского Совета" 4560042 872,4 510,0 58,5%
Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте 5200162 167 939,6 167 939,6 100,0%

2014 г.

Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.11.2013 № 654-102 Комитету по транспорту предусмотрены бюджетные ассигнования в размере - 28 126,0 млн. руб.

По состоянию на 14.11.2014 исполнение Комитетом по транспорту расходов бюджета Санкт-Петербурга  составляет -  19 769,8 млн. руб. (70,3%),  в том числе по Адресной инвестиционной программе – 3 050,4 млн. руб. (69,2%) и по текущим расходам – 16 719,4 млн. руб. (71,3%).

По состоянию на 01.11.2014 на лицевой счет администратора доходов бюджета Санкт-Петербурга Комитета по транспорту, (за исключением поступлений из Федерального бюджета) получено:

512 869 552,39  руб., в том числе субсидия Ленинградской области бюджету Санкт-Петербурга на перевозку пассажирским транспортом общего пользования жителей Ленинградской области 166 461 419,54 руб.


 2013 г.

  Исполнение Комитетом по транспорту бюджетной росписи на 2013 год
             
Наименование Целевая статья План на год Факт за год Остаток на год Процент исполнения
1 2 3 4 5 6 7
  Комитет по транспорту , всего   24 487 159,0 22 483 163,8 2 003 995,2 91,8%
  в том числе:          
1 Субсидии на осуществление перевозок граждан по регулируемому тарифу   15 142 270,5 14 896 908,8 245 361,7 98,4%
  в том числе:          
  Субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу в автобусах на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах 3170062 5 943 461,7 5 813 387,6 130 074,1 97,8%
  Субсидия на осуществление перевозки граждан наземным электротранспортом по регулируемому тарифу на маршрутах регулярных перевозок 3170064 3 456 264,2 3 398 567,1 57 697,1 98,3%
  Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу 3170079 4 782 921,1 4 782 921,1 0,0 100,0%
  Субсидия на осуществление перевозки граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения по регулируемому тарифу 3050002 899 566,5 878 882,6 20 683,9 97,7%
  Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и их багажа по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга по регулируемому тарифу 3010010 60 057,0 23 150,5 36 906,5 38,5%
2 Капитальные вложения   6 227 501,8 5 998 002,7 229 499,1 96,3%
  Расходы на капитальные вложения по отрасли "Транспорт" в соответствии с Адресной инвестиционной программой 3380045 5 648 282,3 5 465 876,1 182 406,2 96,8%
  Расходы на закупку произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов за счет средств федерального бюджета 3170101 280 000,0 280 000,0 0,0 100,0%
  Расходы на приобретение специализированного и пассажирского автотранспорта за счет средств федерального бюджета 5500102 212 219,5 205 759,9 6 459,6 97,0%
  Расходы на капитальные вложения по отрасли "Молодежная политика и оздоровление детей" в соответствии с Адресной инвестиционной программой 3380149 87 000,0 46 366,7 40 633,3 53,3%
3 Расходы на КСОБ   1 801 713,7 464 094,7 1 337 619,0 25,8%
  Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках комплексной программы обеспечения  безопасности на транспорте за счет средств федерального бюджета 3060301 1 801 713,7 464 094,7 1 337 619,0 25,8%
4 Содержание Комитета по транспорту   97 468,0 93 559,9 3 908,1 96,0%
  Содержание исполнительного органа государственной  власти Санкт-Петербурга 0010009 97 468,0 93 559,9 3 908,1 96,0%
5 Содержание государственных казенных учреждений   844 315,7 785 847,5 58 468,2 93,1%
  Расходы на содержание  государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" 3170078 749 795,9 693 350,3 56 445,6 92,5%
  Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» 3170075 94 519,8 92 497,2 2 022,6 97,9%
6 Другие расходы Комитета по транспорту   373 889,3 244 750,2 129 139,1 65,5%
  Расходы на организационно-техническое обеспечение деятельности Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 0921066 1 473,7 1 458,8 14,9 99,0%
  Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга" 2190008 5 811,1 0,0 5 811,1 0,0%
  Расходы на содержание и развитие системы мониторинга, анализа и управления судами на реках и каналах Санкт-Петербурга 3010007 3 041,4 1 363,3 1 678,1 44,8%
  Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства 3010011 1 969,7 1 969,6 0,1 100,0%
  Расходы на обслуживание, содержание и ремонт причалов и иных объектов инфраструктуры водного транспорта 3010014 17 742,6 12 858,8 4 883,8 72,5%
  Расходы на разработку и внедрение автоматизированной системы управления и системы электронных платежей городского пассажирского транспорта 3170058 151 776,5 66 368,9 85 407,6 43,7%
  Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации 3300008 986,3 688,8 297,5 69,8%
  Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 3300036 715,0 469,7 245,3 65,7%
  Расходы на проведение "Дня работников морского и речного флота" 4500233 3 048,6 3 048,5 0,1 100,0%
  Расходы на выпуск телепроекта "Морские вести" 4500468 4 628,4 4 628,4 0,0 100,0%
  Расходы на выпуск печатного издания "Вестник Морского Совета" 4560042 510,0 510,0 0,0 100,0%
  Субсидия бюджету Ленинградской области на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов РФ на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте 5200162 182 186,0 151 385,3 30 800,7 83,1%
Дата изменения: 6 июля 2016 г.